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办公室费用控制管理制度VIP专享VIP免费

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办公室费用控制管理制度 第一章总则 为进一步强化财务管理,严格控制费用开支范围及标准,依据公司财务规定,结合公司实际情况,特制定办公室费用控制管理制度。本制度所称费用的范围包括:差旅费、交通费、电话费、办公用品开支、业务招待费、会议费、维修装修费用、报刊杂志费用、培训费用和招聘费用等。 第二章费用审批、审核的权限和程序 第一条 费用报销审批权限除专门规定外,单项开支在 2000 元以上(含 2000 元)的由营运副总批准;单项开支在 500 元(含 500元)以上、2000 元以下的由部门长审批,单项开支在 500 元以下的各部门主管领导审批。所有费用经财务总监审批。 第二条 下列费用不执行第五条规定,一律经总经办批准: 1、广告宣传支出; 2、对外捐赠性支出(优惠促销方案已经公司批准的除外); 3、出差费用中的机票; 4、外部会务费、展览费; 5、外聘顾问支出、咨询公司会员费和咨询费; 第三条 下列费用不需要批准,由财务部总监审核后直接支付 1、资金结算手续费、票据费、银行借款利息支出; 2、经公司批准办理的社会保险费; 3、固定电话费、网络使用费、移动电话费在定额标准内的;第四条 费用报销审核、审批程序及要求: 经办人员首先在每一张报销票据背面签字;然后凭事先批准的报告或费用支出审批表和票据报财务部主任(即主管会计)审核;最后报主管领导审批。未经审核、审批的报销凭证,出纳员不得付款报销。 第三章差旅费和交通费 第五条 因公出差必须事先经领导批准。一般员工出差由部门负责人提请分管领导同意后批准;部门经理及以上人出差由总经办批准。 第六条 差旅费报销的范围和标准: 1、差旅费报销的范围。①往返区域的直接交通费用;②经总经办批准的其他费用。 2、火车票报销的限制标准。限报 d 字头二等座、z 字头车票和其他列车的硬卧及以下车票(特批除外),超标准乘车部分自付。 3、住宿费报销的限制标准。根据《办公室薪酬制度》执行。 4、上班期间因公业务的公交车票,和事先请示的车票可以报销,但必须先由本部门负责人签字。 第四章电话费 第七条 公司固定电话费和网络使用费,由人力行政部按月交纳,按定额 1 标准当月控制,节约部分按奖励政策执行。 第八条 所有电话费报销必须凭实际费用发票,不得使用预付费发票和收据。 第九条 凡因工作需要,特殊情况下超标准的通讯费用,须作出说明,单独请示总经办批准后报销。 第五章办公用品开支...

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