* * * 酒 店2 0 1 6年1 2月 经 营 报 告一、营业收入月份收入总+钟点(网络)入住率10 128828 854+10(26)68.17% 11 94750 741+17(5)59.52% 12 120978 945+25(3)73.57% 二、经营成本10 月份成本分析表工资水费电费气费电视电话合计16220 1441.2 2596 1252.08 1059 税费洗涤生活费洗漱用品其他支出31780.28 1050 5040 1311.5 1000 810.5 10 月份酒店总发生经营成本31780.28 元,占经营收入 24.66%,11 月份成本分析表工资水费电费气费电视电话合计14160 1546.2 2864 1300.02 1059 税费洗涤生活费洗漱用品其他支出29852.92 1050 4096 1096.7 1000 1681 11 月份酒店总发生经营成本29852.92 元,占经营收入 31.5%,12 月份成本分析表工资水费电费气费电视电话合计16220 1750 3295 1432 1059 税费洗涤生活费洗漱用品其他支出32898 1050 5076 1195 1000 821 12 月份酒店总发生经营成本32898 元,占经营收入 27.19%,三、利润10 月酒店收入 128828 元,成本 31780.28 元,利润 97047.72元。11 月酒店收入 94750 元,成本 29852.92 元,利润 64897.08元。12 月酒店收入 120978 元,成本 32898 元,利润 88080元。