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审计局2024上半年工作总结与审计局2024年上半年工作总结汇编VIP专享VIP免费

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下载后可任意编辑审计局 2024 上半年工作总结与审计局 2024 年上半年工作总结汇编审计局 2024 上半年工作总结半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学进展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的 xx 大和中央、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深化贯彻“全面审计,突出重点”的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康进展等方面发挥了积极作用。据统计,半年来共完成 17 个项目的审计任务,查出违规金额 14 万元,管理不法律规范金额 1438 万元,应上缴财政金额 3万元,提交工作报告、信息 9 篇。其中被批示采纳 4 篇。现将工作情况总结如下。一、半年工作主要成效(一)、抓好“同级审”重点关注财政资金管理的法律规范性今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了 6 个单位。查出违规金额 14 万元、应调账处理金额681 万元。审计发现的主要问题有:1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算,影响了财政预算收支的真实性,经审计发现,有 3705.77 万元的收入项目和 5576.23 万元的支出项目未纳入财政预算管理; 2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计 17530.18 万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库 573 万元。第 1 页 共 17 页下载后可任意编辑4、经延伸二个企业审计发现,存在有 1000 万元税款滞留企业现象,部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题; 5、个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行“收支两条线”管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用。我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理、处罚。此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不法律规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大常委会的充分肯定二加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,根据中央、省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、使用、管理...

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