-来源网络,仅供个人学习参考内部质量审核报告编号:ZHJ/QR-822-05审核组长审核组成员受审核部门审核目的审核范围审核依据内审综述1、现场审核情况:2、质量管理体系有效性评价:纠正措施要求:管理者代表意见:字:日期:页:1/2编制:批准:版本A-来源网络,仅供个人学习参考日期:日期:内部质量审核报告(不合格项分布表)编号:RCWY/QR-822-05编号部门要素名称顾问管理管理部综合管理经营拓展部秩序维护工程维修客户服务保洁绿化总计4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和5.6管理评审6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的7.2与顾客有的7.4采购7.5生产和服务7.5生产和服务7.5标识和可追7.5顾客财产7.5产品防护7.6监测装置的8.2顾客满意8.2内部审核8.2过程的监视8.2产品的监视8.3不合格品的8.4数据分析8.5持续改进8.5纠正和预防总-来源网络,仅供个人学习参考页:2/2