监管外委公司管理制度委外加工管理制度1目的为规范委外加工流程,确保加工过程有序、受控,满足生产需要,提高企业经济效益,促进双方合作共赢,特制定本规定。2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门,生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单),经生产部部长批准,与供方签订,协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续,办理委外加工费用结算手续。3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理,协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。3.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。4程序4.1编制委外加工通知单4.1.1生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。4.1.2生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工通知单(如需外协加工作业指令的,应作为附件附后),应明确如下内容:订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求(附产品图号)、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。4.1.3供方要严格按质量部最新发布的合格供方名单进行选择。4.1.4加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行。规定中没有定价的,按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他方法计算。4.1.5如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的,委外加工通知单须经核算审计中心审核。4.1.6委外加工通知单经生产部部长批准后生效。4.2执行委外加工通知单4.2.1委外加工通知单批准后,一式五联,委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。4.2.2供方领取技术资料供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料,资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。4.2.3供方领料4.2.3.1供方业务人员持委外加工通知单到领料仓库领料,仓库核对无误后办理出库手续,出具委外领料单,供方签字。4.2.3.2一份委外加工通知单对应一份委外领料单,不得将两份或以上的工单物料在一份委外领料单上领出,以避免结算时产生委外领料单的复印件。4.2.3.3因库存不足且交期特别紧急情况下,一张工单需多批次领料时,应将分批次领料数量及领料单号登记在委外加工通知单相应栏内。4.2.3.4委外领料单一式四联,领料仓库留存一联,收料仓库一联,余两联交供方业务人员。4.2.3.5供方业务人员将委外领料单两联交委外计划员,委外计划员收一联,余一联返还供方业务人员作为领料依据自行保管。4.2.3.6委外计划员开具出门单一式两联,委外计划员留存根一联,余一联盖“委外专用”章,交供方业务人员。4.2.4出门4.2.4.1供方出门时将一联出门单交保安室门岗。4.2.4.2保安室门岗接到委外计划员开具的出门单,验证物料的数量与之相符后方可放行。未提交盖“委外专用”出门单的,不得放行;因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的,由持物人整理后重新清点核实后方可放行。4.2.5进度跟催4.2.5.1委外计划员对委外加工进度负责,按加工期限提前一定时间进行跟催,确保供方按约定期限交货。4.2.5.2如加工期限无法满足,应提前告知生产部计划员,以便采取补救措施。4.2.6入厂送检4.2.6.1供方加工完毕,将产品送至本公司指定位置,向收料仓库提交加工作业指令(如有)、供方出库单等本公司要求单据。收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供方出库单核对物料规格及数量,核对无误后在供方出库单上签收,收一联供方出库单,并及时向质量部报检。4.2.6.2质量部检验员收到报检通知后,及时检验。检验合格后,在供方出库单上签字。仓库履行入库手续,出具外加工入库单,通知相应车间领料。检验不合格,质量部开具不合格品评审报告单,按4.8条规定进行。4.2.6.3外加工入库单一式四联,收料仓库、领料仓库、供方各一联。4.2.6.4除非生产特别紧急情况下,委外计划员应要求供方按照工单或《加工作业指令》一次性入库,避免分批入库。4...