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7.2.2 合同评审控制程序

7.2.2 合同评审控制程序_第1页
7.2.2 合同评审控制程序_第2页
7.2.2 合同评审控制程序_第3页
1. 目的:对每一份合同或订单进行评审,以求使用户的要求能被本公司有关部门准确理解并保证实施。 2. 适用范围:适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。3. 职责:3.1 总经理负责批准特殊合同及发生金额在 10 万元以上常规合同;3.2 采购业务部部长负责:3.2.1 监督和领导合同评审工作;3.2.2 监督销售合同的实施。3.3 采购业务部负责:3.3.1 与客户洽谈业务;3.3.2 组织合同评审;3.3.3 跟踪落实所签订的销售合同。3.4 各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。4. 定义:无5.工作程序:5.1 合同的接受:5.1.1 业务员与客户签订的书面协议;5.1.2 客户的电话、传真等; 5.1.3 口头的初步协议。 5.2 拟定合同草案:销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向,拟定合同草案,内容包括: 5.2.1 销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等;5.2.2 产品单价、运输、贮存及交付费用,付款方式等;5.2.3 产品技术及质量要求;5.2.4 客户特殊要求;5.2.5 违约责任;5.2.6 其它须确定之事项;5.2.7 采购业务部业务员应将拟定的合同草案及时回传给采购业务部。5.3 合同评审工作应在正式签订合同之前进行,且每份合同都要进行评审。5.4 合同分类: 5.4.1 无特殊要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同;5.4.2 客户有特殊技术要求的、不是本公司常规产品的合同或现有生产条件无法满足客户要求的合同为特殊合同。5.5 合同评审:5.5.1 常规合同的评审:无特殊要求且发生金额在 10 万元以下的常规合同由采购业务部部长与生产部部长会签,作为合同评审的结论,经采购业务部盖章即可生效。无特殊要求且合同发生金额在 10 万元以上的常规合同由总经理批准,经采购业务部盖章即可生效。5.5.2 特殊合同的评审:特殊合同由采购业务部填写《会议通知单》发生产部、工程部等部门,进行会议评审,特殊合同评审的内容包括:a. 本公司的技术力量是否能保证合同要求;b. 生产能力是否能保证合同要求;c. 质量体系及检验设备是否能保证合同要求;d. 交付时间是否能得到保证;e. 包装要求的保证能力等;f.合同各条款是否具有法律效力。5.5.3 合同评审应对合同每一条款进行确定,如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部门与客户协商解决,并签订补充协议;5.5.4 经评审后的合同应确保:a. 各项要求都有明确规定并形成文件;b. 任何不确定的条款都已得到解决,双方理解达到一致;c. 本...

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