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浅析某生物有限公司会计内部控制制度问题及对策 开题报告 财务管理专业

浅析某生物有限公司会计内部控制制度问题及对策  开题报告  财务管理专业_第1页
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浅析某生物有限公司会计内部控制制度问题及对策  开题报告  财务管理专业_第3页
开题报告课题名称浅析杭州庄泰生物有限公司会计内部控制制度问题及对策一、选题来源、目的和意义选题来源:当前我国企业在发展的过程中其内部控制制度建设依旧存在缺陷和问题,尤其是会计内部控制制度,而完善优化的会计内部控制制度将对企业的整体效益有所改善和提升。因此,本文将以杭州庄泰生物有限公司为例深入阐述其会计内部控制制度问题,针对问题提出针对性意见,帮助杭州庄泰生物有限公司谋求更好的发展。选题目的:本文选题以《浅析杭州庄泰生物有限公司会计内部控制制度问题及对策》为题,深入探讨杭州庄泰生物有限公司在会计内部控制制度建设方面存在的问题,根据问题提出针对性建议,这对促进杭州庄泰生物有限公司强化其内部控制工作的开展而言意义重大,能够帮助杭州庄泰生物有限公司全面做好会计内部控制工作,建立完善的会计内部控制制度,同时通过调查研究学习,进一步提升自我专业知识素养,深化工作内容认知程度。选题意义:通过对杭州庄泰生物有限公司会计内部控制制度问题的研究,可以提出针对性的意见帮助杭州庄泰生物有限公司完善会计内部控制制度,对促进杭州庄泰生物有限公司自身发展以及给其他企业会计内部控制制度的建设与完善都有着很强的指导性意义,促进我国企业会计内部控制制度的完善和企业经济建设的可持续发展。二、课题的主要内容一、引言二、会计内部控制概述(一)会计内部控制的基本概念(二)会计内部控制的特点三、杭州庄泰生物有限公司会计内部控制制度问题(一)会计内部控制意识薄弱(二)资金使用不合理(三)会计操作中徇私舞弊现象较多(四)会计内部控制组织体系不够健全四、杭州庄泰生物有限公司会计内部控制制度问题解决对策(一)转变观念,强化认识(二)强化对企业资金的合理使用(三)优化企业内部会计控制环境(四)建立完善的会计内部控制制度五、结束语参考文献致谢三、实施计划(设计工作的主要阶段、进度和完成时间等)11 月 09 日前 毕业论文动员大会。12 月 17 日前 确定论文题目,下达任务书。12 月 18 日—01 月 11 日 进行文献资料的收集、筛选,提交开题报告。01 月 12 日—02 月 05 日 完成论文提纲,交指导老师修改,补充。02 月 06 日—03 月 04 日 进行毕业论文初稿写作。03 月 05 日—04 月 10 日 毕业论文修改。04 月 11 日—05 月 25 日 毕业论文定稿、装订、答辩。四、参考文献[1]柯结苗.企业会计财务管理中内部控制的加强措...

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