附件 3:施工单位季度综合检查评分汇总表序号项 目本项权重系数本项检查得分按权重计有效评分备注1工程质量实体(表一)0。152工程质量行为(表二)0。153安全管理(表三)0。254投资与进度控制(表四)0。255履约管理(表五)0。056文明施工与环境保护(表六)0.057精神文明与廉政建设(表七)0。058财务管理与农民工管理(表八)0.05合计1。0说明:1、缺项检查得分=(检查项目实得分数之和/检查项目理论分值之和)×100;2、检查项有效评分=本项检查得分×权重系数;3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分/100)×40.施工单位季度工程质量实体检查评分表(总分 100 分)表一类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工程实体原材料设备及构配件1进场检验检查材料出厂质量证明文件、查看检验试验报告资料、现场抽检1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件,每批(台)次扣 3 分; 2、未经进场检验或检验不合格进场,每批次扣 3 分;3、检验频次不足,每缺一次扣 1 分;4、地材抽检指标不合格,每项扣 1分。5、是甲供规定厂家供应,及时向监理申报、现场材料与以上资料相符,每项扣 1 分。2存储现场检查1、无标识牌或标识错误,每牌扣 1分;2、无笘盖措施,防水等特别材料无专业库房、盾构管片等构配件堆放不合规,每处扣 1 分。3、未按规定存放,每处扣 1 分.3偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场检查1、偷工减料每次扣 5 分;2、材料、构配件、设备不合格仍继续使用的,每起扣 5 分.4材料台帐核查资料1、各种材料进场未建立分明别类的台帐,进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清楚,台帐与试验资料不符,材料取样数量、规格不满足试验法律规范要求,每处扣 1 分钢筋混凝土5配合比抽查内业资料及现场核查1、使用未做配合比设计或未签认的商品砼,扣 3 分;2、使用拌制前未做施工配合比的商品砼,每次扣 1 分。6材料计量抽查内业资料及现场核查1、使用未计量或未做称量复核的商品砼,每次扣 3 分。类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因7质量控制抽查内业资料及现场核查1、使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品砼,每次扣 3 分;2、使用未做坍落度、入模含气量和入模温度测试的商品砼,每项次扣 1分;3、未按要求进行养护,每处次扣 1分。8模板工程支架现场检查,内业检查1、没有模板及支撑系统计算书,每处扣 5 分2、混凝土浇筑前,未对模板工程进行验收、墙柱...