审计局工作总结及 2024 年工作计划 20xx 年共实施 36 个审计项目,其中:区本级预算执行 1 个,专项审计(调查)项目 5 个,自然资源资产审计项目 1 个,财政收支审计项目 6 个,经济责任审计项目 21 个,国有企业审计项目 2 个。共计查出管理不法律规范资金万元,违规资金万元,向被审计单位提出整改意见和建议 144 条。 一、20xx 年工作情况 (一)专项审计(调查)项目 1.社会保险基金审计。根据审计署统一工作安排,受抚州市审计局委托,自 2024 年 12 月 25 日起,东乡区审计局派出 7 名审计干部赴抚州市临川区开展为期 2 个半月的社保基金审计,发现存在向服刑人员、已死亡人员支付养老保险待遇,医疗机构重复收费等问题。 2.国外贷援项目审计。受市审计局委托,赴江西东乡润泉供水有限公司开展国外贷援项目审计(世界银行贷款江西省城乡供水一体化及农村污水处理工程),发现存在项目管理不法律规范、工程进度缓慢等问题。 3.招商引资优惠及奖励政策兑现专项审计。10 月 28 日我局派出审计组 6 人赴宜黄县开展招商引资优惠及奖励政策兑现专项审计,发现存在招商引资合同不法律规范、不严谨,合同的签订不符合法律法规的规定、违规使用财政资金、未遵守并落实招商引资协议中的相关条款,且未建立严格的约束机制、未对招商引资的绩效进行全面评价等问题。 4.困难群众救助专项资金审计。根据区人大要求,12 月 2 日起开展 2024-20xx 年困难群众救助补助专项资金管理使用情况审计,发现存在向服刑人员发放低保、跨省重复享受低保等问题。 5.涉粮财政补贴专项资金审计。根据区委巡察办要求,12 月 23日起开展涉粮财政补贴专项资金审计,目前审计工作正在开展中。 (二)2024 年度区本级财政预算执行审计 2024 年度全区地方公共财政较好地完成了年初财政预算目标,实现了收支平衡、略有结余;的目标。但同时审计发现了存在违反规定开设和管理财政资金专户、违规调拨财政专户资金、应缴未缴非税收入、欠缴土地出让收入等问题。 (三)经济责任审计 20xx 年已完成 17 个单位 21 名领导干部任职期间履行经济责任情况审计。审计发现存在内部控制制度不完善、不健全,原始凭证不符合规定、入账手续不全,扩大范围支出,固定资产未及时进行登记,违规出借财政资金,自立项目收费,工程项目化整为零等问题。共查出管理不法律规范资金约万元,违规资金约万元。 (四)财政收支审计 已完成...