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会计监督检查自查报告

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精品文档---下载后可任意编辑会计监督检查自查报告 第 1 篇:会计监督检查自查报告**医院 会计监督检查自查报告 根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市 2024 年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求,针对本院财务工作情况,5 月 19 日至 5 月 24日我院组织人员认真地进行了自查,具体情况汇报如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组,由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。 二、自查情况 1、总体情况。我院财务管理严格根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为,严格控制财务资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 2024 年我院门诊量**人次,急诊量**人次,住院人数**人次;全年总收入**万元,其中业务收入**万元,财政补助**万元;总支出**万元,其中业务支出**万元,财政支出**万元。 2024 年项目 4 项,其中**检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成,重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工**人,其中会计 1 名,报账员 1 名(**)。 2、收入方面。我院严格根据《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,没有违规使用票据,没有白条收费和不开收据直接收费行为,各类票据均管理法律法律规范,并建立相应的备查薄;执收执罚法律法律规范,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实,导致会计信息失真等。 3、支出方面。严格根据年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等,未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支,导致单位货币资金和费用均失真等行为;从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2024 年我院总支出 3221 万元,其中业务支出 2710 万元,专项支出 511 万元(用于购置**检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等)。 4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和...

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