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材料管理表格表 01 材料会议签到表日期:年月日№应到人姓名部门/职务签到应到人姓名部门/职务签到表 02-1分承包方调查表№分承包方名称开户银行地址银行帐号经营性质范围传真、电话法人代表授权经办人注册商标牌号注册登记号供应产品类别产品生产厂家适用质量情况产品质量情况质量体系评价责任人:分承包方供货能力评价评价意见签名是否按期交货资信程度售后服务评价总结意见:部门负责人:部门负责人意见:签名:分管领导意见:签名:填表:年月日表 02-2 合格分承包方名录序号考察报告编号分承包方名称地址经营范围资质等级授权经办人开户行帐号电话传真备注表 02-3 分承包方年度评价表日期:年月日№工 程 名 称编 号分承包方名称地址授权经办人评价人及部门提供物资名称合同(订单)编号:日期:A B C D E 说明或建议:审核结论责任师:签字:年月日部门负责人签字:年月日备注: A.优秀B.可接受C.需小改进D.需大改进E.不接受表 03-1 №工 程 物 资 计 划(封面)工程名称:施工单位:编 制 人:年月日审 批 人:年月日项目部表 03-2 汇总表(内页)日期:年月日共页 第页序号物资名称型号 /规格质量标准/要求单位数 量金 额(元)备 注单 价总 价表 04 产品标识和可追溯性工作检查表受检单位:年月日№不合格项不合格产品(标识和追溯性)名称和不符合事实的描述合计没按规定要求执行标识不符规定要求标识保护不好不具有追溯性不合格原因合计:共检查点;合格点;合格率%。检查人:主管人:表 05-1物资调拨单项目名称:年月日共页第页序号物品名称规格型号单位数量单价金额备注项目经理:收货代表:制表:表 05-2产品丢失、损坏或不适用记录表项目名称:年月日共页第页物 品 名 称规格型号单位数量丢失、损坏或不适用原因日期责任人备注项目经理:班组组长:技术员:表 06-1不合格物资记录表日期:年月日№物资名称采购单位规格型号采 购 员数量供方到货时间存放地点原因:标识情况:负责人:记录人:表 06-2不合格品的评审处置日期: 年月日№工程(产品)名称单位工程名称施工单位施 工 班 组评 审 主 持 人类别评审过程及结论:签字:处理措施:签字:处理结果验证:签字:记录人:表 06-3 不 合 格 整 改 通 知 单№责 任 部 门发生地点时间存在问题(不合格)的事实描述及其整改要求:检查人:责任部门负责人:年月日整改措施及其完成情况:责任部门负责人:年月日...

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