关于辖属内控制度自查情况的报告...稽查办:为进一步加强内控管理,规范操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险,本社于二00六年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查,对照查...
时间:2024-10-29 01:03栏目:综合大类